問題已解決
資產負責表里填的未分配利潤,是不是就是等于利潤表里的凈利潤



未分配利潤期末余額減期初等于利潤表的凈利潤
凈利潤是當年的凈利潤、
未分配利潤期末余額,這個是從開業到這個月的累計的利潤。
2022 03/25 14:45

84784994 

2022 03/25 14:56
未分配利潤是這些年累計的嗎,所以跟利潤不一樣是吧

郭老師 

2022 03/25 14:58
對的是累計的不一樣的。

84784994 

2022 03/25 15:46
那是不是分配了一部分就不是累計的數了,

郭老師 

2022 03/25 15:47
是的是的,會減去的。

84784994 

2022 03/25 15:49
所以說資產表的數,是不固定的,每月都變,特別是小規模納稅人,一季度才報稅呢,所以資產表也只是代表這一個季度最后一個月的數是吧

郭老師 

2022 03/25 15:53
是的是的,是這么理解的。

84784994 

2022 03/25 15:54
資產表的數變不影響利潤表里面的數據吧

郭老師 

2022 03/25 15:58
這個不影響的,你的利潤表該怎么做還是怎么做。

84784994 

2022 03/25 16:01
資產表我想調整一下,不影響利潤表的吧、

郭老師 

2022 03/25 16:02
你調整什么業務的?

84784994 

2022 03/25 16:04
工資,或者其他應收應付

郭老師 

2022 03/25 16:09
如果是計提的話,計提的工資涉及到影響你的利潤。

84784994 

2022 03/25 16:11
那調哪里不影響利潤呢,我就想調資產表里的數據

郭老師 

2022 03/25 16:12
你好,調往來科目不影響的。

郭老師 

2022 03/25 16:12
或者是借應付職工薪酬貸庫存現金,借庫存現金貸,應付職工薪酬也不影響。

84784994 

2022 03/25 16:13
往來科目就是其他應收應付對吧

郭老師 

2022 03/25 16:13
其他應收款、其他應付款都包含的。

84784994 

2022 03/25 16:15
借應付職工薪酬貸庫存現金,那就是發工資了吧 借庫存現金貸應付薪酬就是計提了吧,

郭老師 

2022 03/25 16:17
第一個是正確的,第二個是紅沖發放的工資。
