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老師,我們公司開業前期買了一批固定資產、低耗品,后期因為某些原因,少付5萬塊錢,由于供應商是按照付款進度開票的,前任會計把這批固定資產、低耗品按照合同價格入賬的,等于現在供應商應付掛了5萬元不用支付,怎么處理呢。我們也簽了補充協議。前期的固定資產都已經開始了折舊。那現在怎么處理這5萬的應付款呢。



同學你好,少付的5萬沖減固定資產原賬面,然后沖減之前多入的折舊。當期沖減就可以了。
2022 03/25 11:45

老師,我們公司開業前期買了一批固定資產、低耗品,后期因為某些原因,少付5萬塊錢,由于供應商是按照付款進度開票的,前任會計把這批固定資產、低耗品按照合同價格入賬的,等于現在供應商應付掛了5萬元不用支付,怎么處理呢。我們也簽了補充協議。前期的固定資產都已經開始了折舊。那現在怎么處理這5萬的應付款呢。
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