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我現在有個情況 一個樓盤欠款用車庫(只有使用權)抵債 百來個(有開發票) 收了這么多車庫 于是成立了個個體戶 想請教下這個要怎么入賬 ?車庫后續基本是轉讓 欠款不是現在成立的這個個體戶的 需要提現到這個個體戶嗎? 主要是收到這個車庫才成立的個體戶 主要也是處理這批車庫用 體現分錄: 借:應收賬款(樓盤欠款) 貸;其他應付款(樓盤實際要付款的公司) 車庫轉讓或是出租收到錢后可以沖減其他應付款 是這樣操作嗎?



同學你好
對的
是這樣做的
2022 03/24 15:00

我現在有個情況 一個樓盤欠款用車庫(只有使用權)抵債 百來個(有開發票) 收了這么多車庫 于是成立了個個體戶 想請教下這個要怎么入賬 ?車庫后續基本是轉讓 欠款不是現在成立的這個個體戶的 需要提現到這個個體戶嗎? 主要是收到這個車庫才成立的個體戶 主要也是處理這批車庫用 體現分錄: 借:應收賬款(樓盤欠款) 貸;其他應付款(樓盤實際要付款的公司) 車庫轉讓或是出租收到錢后可以沖減其他應付款 是這樣操作嗎?
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