問題已解決
老師 ,應付賬款-暫估貸方有余額,這個科目硬調平呢的話怎么做。賬上需要沖的暫估都沖掉了。



你的查明原因,是哪筆業務少沖了?
2022 03/23 16:56

84784970 

2022 03/23 16:59
前會計做的應付賬款-A暫估比如做了10,但是收到B發票的時候,B單位做了成本的沖銷。所以A的應付暫估我需要跳平它

家權老師 

2022 03/23 17:01
那你就直接
借:原材料 負數
貸:應付賬款-A暫估 負數

84784970 

2022 03/23 17:15
如果是勞務費呢? 借工程施工-勞務負數,貸應付暫估a負數嘛

家權老師 

2022 03/23 17:22
你看最終影響到哪個科目就調整哈
