當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票異常,成本轉(zhuǎn)出,所得稅補(bǔ)交的賬務(wù)處理怎么做?



你好同學(xué),紅字沖回成本費(fèi)用相關(guān)分錄,補(bǔ)計(jì)提相關(guān)稅金即可。借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)。借以前年度損益調(diào)整(紅字)貸相關(guān)分錄。
純手打,希望可以幫到您,祝您生活愉快,工作順利,如滿意,請(qǐng)給予五星好評(píng)以便更好地進(jìn)行服務(wù),謝謝!
2022 03/23 16:50

84785003 

2022 03/23 18:32
增值稅不用以前年度損益調(diào)整吧,在稅局通知的當(dāng)月轉(zhuǎn)出的,這部分增值稅所產(chǎn)生的附加呢?

賀漢賓老師 

2022 03/23 18:48
增值稅不用以前年度損益調(diào)整的
