問題已解決
已經抵扣的發票,客戶稅號開錯了,如何在紅字信息表



你好,購買方能認證嗎?
2022 03/22 15:05

84784951 

2022 03/22 15:07
可以認證,我已經抵扣去了

84784951 

2022 03/22 15:08
次月才發現稅號錯了

郭老師 

2022 03/22 15:09
你好,這個基本上不可能的
購方已認證增值稅專用發票)
先由購方開具紅字增值稅專用發票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發票。
具體開具流程如下:
購方操作流程:
一. 點擊開票軟件左上角的【發票管理】;
二. 點擊【紅字發票信息表】;
三. 點擊【紅字增值稅專用發票信息表填開】
四. 選擇【購方申請】;
五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認證(有認證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。
六. 點擊【確定】;
七. 手工輸入信息表內容,重點注意【數量】和【金額】必須是負值
八. 點擊右上角【打印】;
九. 點擊【不打印】;
十. 點擊【紅字增值稅專用發票信息表查詢導出】;
十一. 點擊【上傳】;
十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。
銷方操作流程:
一. 點擊開票軟件左上角的【發票管理】;
二. 點擊屏幕中間導航圖內的【發票填開】;
三. 選擇【增值稅專用發票填開】;
四. 點擊上方的【紅字】;
五. 選擇【直接開具】;
六. 輸入信息表編號,然后點擊【下一步】;
七.輸入對應的藍字發票的代碼和號碼,然后點擊【下一步】;
八.核對發票內容,重點注意【數量】和【金額】必須是負值;
九.最后點擊右上角【打印】,打印出發票即可。

84784951 

2022 03/22 15:11
是不是把紅字信息表給客戶就行

郭老師 

2022 03/22 15:13
好對的是的是這么做的。

郭老師 

2022 03/22 15:13
如果對方下載不了的話,你還需要給他一個電子版的。

84784951 

2022 03/22 15:21
就是這樣嗎

郭老師 

2022 03/22 15:22
是的是的,是這么做的。

84784951 

2022 03/22 15:23
好的,信息表不需要寄給客戶的吧

郭老師 

2022 03/22 15:25
你好,信息表紙質的需要給對方的。

84784951 

2022 03/22 15:28
還需要其它的嗎

84784951 

2022 03/22 15:28
還需要其他的發

郭老師 

2022 03/22 15:29
好,其他的不需要的。
