問題已解決
你好,麻煩回復下問題



同學你好 ,交的滯納金,掛帳營業外支出,罰款,滯納金,
你交的稅金,就借:應交增值稅-檢查調整,
2022 03/20 22:00

84784961 

2022 03/21 08:10
你說借方計入應交稅費-檢查調整,這個明細科目我從來沒見到過,還有其他方法嗎,還可以計入其他什么科目嗎

bullet 老師 

2022 03/21 10:41
同學你好,你這個等同于是進項稅額轉出的性質,你先核對下是不是和你的進項稅額的數是一致的,如果是一致,就做進項稅額轉出

84784961 

2022 03/21 11:12
每個月的進項稅肯定會核對一致的,如果一致的話,那么就
借 應交稅費-進項稅轉出
營業外支出-稅收滯納金
貸 銀行存款
對嗎

84784961 

2022 03/21 11:14
當時還補了城建稅和教育費附加,地方教育費附加,印花稅
該如何做賬

bullet 老師 

2022 03/21 11:21
同學你好,是的,是這樣處理,如果你補繳了,附加的,也是按正常的借:應交稅費-應交教育費,應交城建稅,等,貸:銀行存款,這樣處理,
