問題已解決
供應商把票開到了A公司,我們幫A公司代付了機械費,但是老板說不需要他們還款,這樣該怎么做賬,附件有雙方公司的代付款協議



你好,第二個分錄應該是借營業外支出。
2022 03/18 09:42

郭老師 

2022 03/18 09:42
你們單位沒法抵扣所得稅的。

84784957 

2022 03/18 09:45
那我能不能跟老板說下,讓他們把錢打過來。還是說本質這個成本票不是給我們的所以不能不能做費用或者成本

郭老師 

2022 03/18 09:46
可以的,可以這么做。

84784957 

2022 03/18 09:51
那對方公司打款過來的話,應該怎么寫整個業務的分錄啊

郭老師 

2022 03/18 09:52
借其他應收款貸銀行存款
收到,借銀行存款貸其他應收款。

84784957 

2022 03/18 09:55
那我還是不能計入成本的?主要是想讓這筆代付款計入成本所以才代付的

郭老師 

2022 03/18 09:58
你們是代收代付的往來。
