問題已解決
建筑勞務公司成本當時暫估的,跨年未收到發票會計分錄如何做



那是不是應該用到以前年度損益調整這個科目調整以前年度的未分配利潤
2017 04/01 09:34

84785046 

2017 04/01 09:38
老師能說具體些嗎,謝謝

鄒老師 

2017 04/01 09:27
你好,沖銷當時暫估的 分錄

鄒老師 

2017 04/01 09:34
你好,損益科目這樣調整

鄒老師 

2017 04/01 09:39
借;應付職工薪酬等科目 貸;以前年度損益調整
借;以前年度損益調整 貸;利潤分配——未分配利潤
