問題已解決
老師,什么時候用應交稅費應交增值稅已交稅金這個科目



你好,當月繳納當月的增值稅。
2022 03/17 17:02

84784959 

2022 03/17 17:04
有個會計分錄這么寫的,借管理費用? 借應交稅費應交增值稅已交稅金 貸其他應收款,又做了一筆? 借應交稅費應交增值稅已交稅金 貸其他應收款 這么做什么意思啊

84784959 

2022 03/17 17:05
這么做借方都是應交稅費應交增值稅已交稅金了,這最后怎么平啊

郭老師 

2022 03/17 17:06
你好,能說一下這個摘要怎么寫的嗎?

84784959 

2022 03/17 17:08
第一個分錄就是寫的推廣費? ?第二個分錄寫的繳納增值稅

郭老師 

2022 03/17 17:09
那就他就做錯了,第一個應該是借管理費用,
應交稅費,應交增值稅進項
貸其他應收款

郭老師 

2022 03/17 17:09
然后第二筆也是推廣費的嗎。

84784959 

2022 03/17 17:11
我看她之前沖了一筆,借管理費用,貸其他應收款,是不是實際認證了發票,賬上沒有寫進項稅啊,但是會計科目應該寫應交稅費應交增值稅進項稅啊

郭老師 

2022 03/17 17:14
那就應該是之前加稅合計做賬了,后期又調整的。

84784959 

2022 03/17 17:17
對是后期這么調的。我怎么給她改一下啊,把借應交稅費應交增值稅已交稅金,貸其他應收款紅沖,然后再把會計分錄調成借管理費用,借應交稅費應交增值稅進項稅? ?貸其他應收款? ?這么調行嗎

郭老師 

2022 03/17 17:19
現在看下你的應交稅費應交增值稅,已交稅金還有余額嗎?都是在借方余額嗎?

84784959 

2022 03/17 17:21
對,都在借方,現在是兩個已交稅金加一起了

郭老師 

2022 03/17 17:23
那你給它結轉到進項里面,進項再結轉到轉出未交增值稅。

郭老師 

2022 03/17 17:24
借應交稅費應交增值稅進項
貸應交稅費應交增值稅已交稅金。

郭老師 

2022 03/17 17:24
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
