問題已解決
企業因材料質量問題將上月所購材料退還給供貨方,收回價款40000元,增值稅稅額為0.52萬元。請問它屬于進項稅額抵減,那么在增值稅申報表中稅額抵減情況表屬于哪個抵減項目



學員你好,如果已經抵扣,在增值稅申報表中稅額抵減情況表進項稅額轉出
2022 03/17 14:52

84785034 

2022 03/17 14:56
老師您好,稅額抵減情況表和進項稅額轉出屬于倆個表,并且稅額抵減情況表中找不到進項稅額轉出

悠然老師01 

2022 03/17 15:04
不填稅額抵減,就是進項稅表里填轉出
