問題已解決
老師,一月問銀行付貨款,貨收到,沒開發票,怎么做賬務處理。二月己開發票。求解



你好 你好借庫存貸銀行
收到發票時把上面紅沖按發票入賬,? 開票時記收入分錄??
2022 03/15 18:07

84784994 

2022 03/15 18:39
老師,暫估庫存商品可以轉入主營業務成本?

玲老師 

2022 03/15 18:49
銷售了可以?
可以轉入主營業務成本

84784994 

2022 03/15 18:55
賣了,當月賣了

84784994 

2022 03/15 18:56
下月也要紅沖

84784994 

2022 03/15 19:01
下月收到發票,借庫存商品,增值稅進項稅,貸銀行存款,又有一個庫存商品,月未庫存商品轉成本嗎

玲老師 

2022 03/15 19:02
是的,因為你沒有發票,收到發票就把門票的分錄紅沖,再按發票入賬。

84784994 

2022 03/15 19:12
上月庫存商品轉主營業務成本月末結賬了。下個月紅沖,都結賬了,怎么紅沖

84784994 

2022 03/15 19:13
不明白,不理解

84784994 

2022 03/15 19:15
收到發票,又多個庫存商品,月未又轉主營業務成本,這不結轉了2次成本。

84784994 

2022 03/15 19:17
老師你給做一遍吧,新手不會

玲老師 

2022 03/15 19:23
借庫存負數?
貸應付負數?
借庫存
貸應付,
成本金額沒有錯的不用沖了 有錯的就更正一下? ?
