問題已解決
去年庫存暫估多暫估了怎么辦



你好 多的紅沖處理?
2022 03/15 11:55

84784982 

2022 03/15 12:03
涉及到主營業務成本

玲老師 

2022 03/15 12:10
你好 沖以前年度損益調整?

84784982 

2022 03/15 12:18
我現在是這樣的做的,先沖平了之前的暫估,借:庫存暫估,貸以前年度損益調整,然后按照發票做正確的,借:庫存,貸:應付,然后再借以前年度損益,貸利潤分配,未分配利潤,這樣對嗎?

玲老師 

2022 03/15 12:31
庫存不用充了,直接充多記的成本。

玲老師 

2022 03/15 12:32
借庫存商品貸,以前年度損益調整。
借應交稅費貸以前年度損益調整所得稅。
借以前年度審計調整貸未分配利潤。

84784982 

2022 03/15 12:35
但是我應付體現不出來,去年沒有做應付,直接結轉了成本

玲老師 

2022 03/15 12:39
去年的分錄怎樣寫的?發來看一下。

84784982 

2022 03/15 12:41
借:主營業務成本,貸:庫存--暫估

玲老師 

2022 03/15 12:41
。那就做我上面發給你的分錄就對了,不用其他處理。

玲老師 

2022 03/15 12:41
暫估時沒有應付,所以紅沖時也不用。

84784982 

2022 03/15 12:48
那我賬面上不是就體現不出我欠這家錢了嗎

玲老師 

2022 03/15 12:51
不體現了,因為你原來暫估時賬上就沒有應付賬款。

84784982 

2022 03/15 12:53
那后面和供應商對賬,這筆就沒有怎么辦?還有應交稅費,只要成本夠,就不需要繳納吧

玲老師 

2022 03/15 12:54
所得稅是看利潤的。沒有利潤,不交。

玲老師 

2022 03/15 12:53
和供應商對往來就可以了。

84784982 

2022 03/15 13:55
那我們的賬面上就少一次是吧

玲老師 

2022 03/15 14:04
實際有沒有采購發生呢??

84784982 

2022 03/15 14:12
發生了阿,剛剛說的就是這個發票已經來了

玲老師 

2022 03/15 14:17
你好 那你少記分錄 了,補上?
借庫存
貸應付??

84784982 

2022 03/15 14:25
對對,我就是這個意思,因為我去年只做了一筆借:主營業務成本,貸:庫存--暫估,所以我還像你剛剛說的那樣做,然后再補一筆借庫存,貸應付是嗎?那這樣的話,庫存不是沒出去嗎?

玲老師 

2022 03/15 14:34
你好? 對 庫存沒有出去 補上面一筆分錄 就行了?
