問題已解決
老師,您好。之前取得的發(fā)票進項抵扣了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有一筆是不能抵扣的,會計賬上和稅務(wù)上怎么處理?



你好,什么原因不能抵扣?是對方紅沖嗎?
2022 03/15 10:03

84784967 

2022 03/15 10:04
用來招待客戶的業(yè)務(wù)招待費,可以抵扣嗎?

郭老師 

2022 03/15 10:05
你好不可以的,增值稅抵扣不了。

老師,您好。之前取得的發(fā)票進項抵扣了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有一筆是不能抵扣的,會計賬上和稅務(wù)上怎么處理?
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