問題已解決
收到以前月份的進項票,本月需要抵扣且本月有留抵稅額,怎么做賬呢?



你好,你是在當月認證的嗎?
2022 03/11 13:02

郭老師 

2022 03/11 13:03
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項。

84784990 

2022 03/11 13:08
之前沒有入過賬,庫存商品那是不是也得寫分錄

郭老師 

2022 03/11 13:09
借庫存商品
應交稅費應交增值稅進項
貸銀行存款。

84784990 

2022 03/11 13:30
怎么體現本月的留抵呢?

郭老師 

2022 03/11 13:30
轉出未交增值稅借方有余額表示留底
第一個分錄

84784990 

2022 03/11 13:47
比如本月銷項是200,本月認證以前月份的進項是150,上期留底是80,這個完整的分錄是怎么做的?

郭老師 

2022 03/11 13:48
上期留底做不了,這個得看一下你上個月是怎么做的。

郭老師 

2022 03/11 13:49
即應交稅費應交增值稅銷項200
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅50
應交稅費應交增值稅進項150

84784990 

2022 03/11 13:54
上個月沒做,這個月不是還有30的留底嗎

郭老師 

2022 03/11 13:56
你好,上一個月的銷項和進項分別是多少補上?

郭老師 

2022 03/11 13:56
如果你不做轉出的話,轉出未交增值稅,沒法再揭發,沒法體現這個留底80

84784990 

2022 03/11 14:00
上月銷項40,進項120

84784990 

2022 03/11 14:00
上月銷項40,進項120

郭老師 

2022 03/11 14:02
借應交稅費應交增值稅銷項40
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅80
應交稅費應交增值稅進項120
