問題已解決
老師,固定資產沒來發票已經開始使用好幾個月了,可以暫估入賬嗎?是借固定資產_暫估嗎?



同學,
你好
暫估入庫分錄是
借;固定資產 暫估
貸;應付賬款——暫估
2022 03/10 19:54

84785004 

2022 03/10 20:00
哦,全部暫估,等來發票了再真正的沖應付是這樣嗎?我還以為只是借方暫估呢?

星河老師 

2022 03/10 20:00
同學你好。對的借方和貸方都要暫估,等發票來的時候沖應付。

84785004 

2022 03/10 20:08
來發票時是借方和貸方同時回充嗎?負數回沖,正數寫正確的分錄是這樣不

星河老師 

2022 03/10 20:09
同學你好,發票來的時候就是借貸方同時沖減,然后按照發票上面正確的金額入賬。

84785004 

2022 03/10 20:15
嗯嗯,我懂了,謝謝。

星河老師 

2022 03/10 20:32
好了,同學,請持續關注學習。
