問題已解決
老師本公司收到承兌匯票200000萬,先了第三方貼現,貼現費是3500,銀行收到196500。貼現費無法開發票只寫了個收據,怎么做賬務處理



收到的借應收票據
貸主營業務收入
應交稅費
借銀行存款,196500
財務費用,3500
貸應收票據。
2022 03/10 09:51

84784951 

2022 03/10 09:52
貼現費沒有發票怎么處理

郭老師 

2022 03/10 09:55
沒有發票,正常做賬,不允許抵扣所得稅。

84784951 

2022 03/10 09:57
找第三方貼現會被查嗎

84784951 

2022 03/10 09:59
貼現公司每隔一段時間就會注銷貼現費網銀

郭老師 

2022 03/10 10:01
這個不一定,稅務局對這塊兒沒有監管。

84784951 

2022 03/10 10:15
之前做賬做的是借應收賬款貸主營跟稅,真會分錄怎么處理

84784951 

2022 03/10 10:16
貼現費這3500,是別人墊付的錢

84784951 

2022 03/10 10:17
財務費用怎么付的錢是不是也得寫筆分錄

郭老師 

2022 03/10 10:18
借應收票據貸應收賬款20萬收到的。

郭老師 

2022 03/10 10:18
那不對,他給你錢的時候,應該給你20萬才對,那你為什么說你收到了。196500。

84784951 

2022 03/10 10:23
老師您能給我寫個完整分錄嗎謝謝

84784951 

2022 03/10 10:25
就是去年做賬做的借應收賬款20萬,貸主營跟稅。今年付的是承兌匯票20萬。我們首單匯票后找三方公司貼現了。三方公司打亂到我們賬戶196500,另外3500,是別人墊付的。只給開了個收據

郭老師 

2022 03/10 10:25
你好,你銀行賬上到底收到了多少錢?

84784951 

2022 03/10 10:30
銀行賬上收到196500元

84784951 

2022 03/10 10:31
3500財務費用是出納付的款

郭老師 

2022 03/10 10:36
借應收票據貸應收賬款20
借銀行存款196500,
財務費用3500,
貸應收票據20萬
借財務費用3500貸其他應付款。

84784951 

2022 03/10 10:36
這個貼現費用的3500沒體現怎么付的款有點蒙了

郭老師 

2022 03/10 10:39
好,為什么沒有體現財務費用,不是嗎?

郭老師 

2022 03/10 10:39
財務費用體現了兩次
你們的貼現相當于是7000。

84784951 

2022 03/10 10:42
那就是不用做那比借財務費用貸其他應付款對吧。上面分錄就截止了

郭老師 

2022 03/10 10:44
要的,那你個人支付的那筆錢不算上嘛。

84784951 

2022 03/10 10:50
那一共貼現費就3500,這樣做了不就變成7000了嗎

郭老師 

2022 03/10 10:51
你好,那就不對,對方應該給你打20萬才對。

郭老師 

2022 03/10 10:51
再問一下出納,他確實支付嗎?

84784951 

2022 03/10 10:57
想明白了老師直接在匯票里扣的,沒支付

郭老師 

2022 03/10 10:58
3500財務費用是出納付的款
2022-03-10 10:31
那這個是啥意思
出納付的是啥錢
