問題已解決
老師您好請問收到一張成本專票 分錄是借:主營業務成本 借:應交稅費-應交增值稅進項 貸:銀行存款 是這樣寫嗎?因為以前我們是小規模 發票入賬時沒有寫借:應交稅費-應交增值稅進項 直接寫的 借:主營業務成本 貸:銀存 我現在要拿以前這些票抵扣 我是不是要把賬挑出來?



你好,如果你是一般納稅人,勾選了發票是這么做的。
2022 03/10 09:38

84785009 

2022 03/10 10:00
是紅字把之前的發票沖了 在按正確的寫嗎?發票都跨年了 可以嗎?

郭老師 

2022 03/10 10:03
可以的,可以這么做的,籃子發票和負數發票是一樣的,可以直接用主營業務收入。
