問題已解決
請問老師甲方以房抵工程款給建筑公司,建筑公司又以房抵材料供貨商,如何賬務處理?是建筑公司的



你好 借固定資產
貸應收賬款
1、固定資產清理,會計分錄為:
借:固定資產清理
累計折舊
固定資產減值準備
貸:固定資產——設備名稱
2、處置固定資產時:
借:應付賬款
貸:固定資產清理
應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
3、若處置產生利得:
借:固定資產清理
貸:營業外收入——非流動性資產處置利得(或資產處置損益科目)
若處置實現損失:
借:營業外支出——非流動性資產處置損失(或資產處置損益科目)
貸:固定資產清理
2022 03/09 18:02
