問題已解決
老師,因為勞務費不是當月發當月的,所以10月,11月,12月是計提勞務費,11月,12月,1月是發放勞務費,12月到稅務所開勞務發票,這樣的話,產生的收款時間?申報時間?發票入賬時間該怎么寫?



同學你好
這個可以在12月交的
2022 03/09 16:01

84784996 

2022 03/09 16:03
就是這三個月的收款時間,申報時間,發票入賬時間怎么寫?這個發票拿回來我都沒入賬,需要寫什么分錄?

樸老師 

2022 03/09 16:11
同學你好
這個不用計提的
先付款可以做往來
然后收到發票的時候計入費用

84784996 

2022 03/09 16:15
問題是現在已經做賬了,這三個時間怎么寫?計提的分錄寫:借:管理費用? 貸:應付職工薪酬? ?付款的分錄寫:借:應付職工薪酬? ?貸:銀行存款? 那發票入賬怎么寫?

樸老師 

2022 03/09 16:22
嗯
發票在計提的分錄后面附上

84784996 

2022 03/09 16:48
那是不是收款時間為11月12月1月,申報時間為10月11月12月?因為是計提,所以發票入賬時間是10月11月12月?

樸老師 

2022 03/09 16:51
對的
是這個時間順序

84784996 

2022 03/09 20:17
老師,這算完稅憑證嗎?因為金額沒有,顯示零,但交勞務費是800+800+500

樸老師 

2022 03/10 06:41
這是原始憑證
不是完稅憑證

84784996 

2022 03/10 14:20
老師,專管員說需要寫一張情況說明,寫清楚這三個時間段,不知道要怎么寫?老師可以寫一個嗎?

樸老師 

2022 03/10 14:28
同學你好
你就寫什么時間收到預收賬款
然后業務發生時間等
