問題已解決
應收物業費應收賬款科目余額是10000,實際收到9000,打折減免1000,收到時會計分錄是?打折減免記哪個科目好



借:銀行存款9000
? ? ? 財務費用-銷售折讓1000
貸:應收賬款10000
2022 03/09 11:48

84785010 

2022 03/09 11:49
前期已計提的稅費怎么處理 分錄是

家權老師 

2022 03/09 11:51
跟前期的稅費無關哈。

84785010 

2022 03/09 11:52
前期 借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費、現在收不回來,不沖減收入和稅費嗎

家權老師 

2022 03/09 11:57
是的,沒法沖減稅費的哈

84785010 

2022 03/09 12:01
是稅規定打折減免,不能減稅嗎? 什么樣的業務情形可以沖減前期交的稅呢

家權老師 

2022 03/09 12:02
直接在發票上折扣的才可以,減稅

84785010 

2022 03/09 12:05
我計提10000應交稅時,還沒開發票,我實際收到9000才開9000的發票,發票稅額差不能退嗎

家權老師 

2022 03/09 12:15
你就在發票中開折扣1000就是了哈

84785010 

2022 03/09 12:32
沒太懂,是發票系統有個功能,開10000,同時在開票系統提現折扣1000,才能進行收入和稅反向沖抵?否責不能 ,是嗎,另外如果1000不是折扣,是壞帳呢,1戶1000物業費就是不愿意交。

家權老師 

2022 03/09 12:34
是壞賬也不能減稅啊,
