問題已解決
去年12月份有個370的進項稅不能抵扣,今年做進項稅轉出,會計分錄應該怎么做?



你好,當時的分錄是怎么做的?你的發生額。
2022 03/08 17:40

84784984 

2022 03/08 20:21
借:管理費用—福利費,應交稅費—進項稅 貸:其他應付款

郭老師 

2022 03/08 20:21
借其他應付款
貸以前年度損益調整
應交稅費,應交增值稅進項轉出

去年12月份有個370的進項稅不能抵扣,今年做進項稅轉出,會計分錄應該怎么做?
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