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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,我們掛了好多預(yù)付款,實(shí)際是貨物已經(jīng)到了,只是沒(méi)有 發(fā)票怎么處理呢



你好,是確定無(wú)法取得發(fā)票了嗎?
2022 03/07 08:10

84784948 

2022 03/07 08:10
是的,老師,款也已經(jīng)支付了,只是沒(méi)有發(fā)票

鄒老師 

2022 03/07 08:11
你好,可以做無(wú)票購(gòu)進(jìn)處理
借:庫(kù)存商品等科目,貸:預(yù)付賬款?

84784948 

2022 03/07 08:13
老師,可以做庫(kù)存商品。貸,應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款嗎

鄒老師 

2022 03/07 08:14
你好,確定無(wú)法取得發(fā)票了,就不需要做暫估入賬處理 了?

84784948 

2022 03/07 08:15
老師,那暫估應(yīng)付款是什么情況下用這個(gè)科目呢

鄒老師 

2022 03/07 08:16
你好,是購(gòu)進(jìn)了材料或者商品,暫時(shí)沒(méi)有取得發(fā)票的情況(今后會(huì)取得發(fā)票入賬)

84784948 

2022 03/07 08:18
老師,如果確定收不回來(lái)發(fā)票就用貸,預(yù)付賬款,對(duì)吧,那沒(méi)有發(fā)票的這批原料都沒(méi)有辦法稅前扣除?

鄒老師 

2022 03/07 08:19
你好,是的,是這樣的

84784948 

2022 03/07 08:19
這批沒(méi)有發(fā)票的原料生產(chǎn)的貨物,是不是只有收入,沒(méi)有成本了?還是怎么處理呢

鄒老師 

2022 03/07 08:20
你好,會(huì)計(jì)上做原材料的無(wú)票購(gòu)進(jìn),會(huì)有對(duì)應(yīng)的成本
只是沒(méi)有發(fā)票,相應(yīng)的成本 金額不能稅前扣除而已?

84784948 

2022 03/07 08:34
老師,我明白成本沒(méi)有發(fā)票不可以稅前扣除,那這部分沒(méi)有發(fā)票的收入,也是可以正常確認(rèn)收入嗎

鄒老師 

2022 03/07 08:35
你好,收入沒(méi)有發(fā)票,可以確認(rèn)為無(wú)票收入
成本沒(méi)有發(fā)票會(huì)計(jì)上可以入賬,但是不能稅前扣除?

84784948 

2022 03/07 08:39
老師,那稅務(wù)上沒(méi)有成本發(fā)票了,確認(rèn)的收入沒(méi)有成本,匯算需要調(diào)增,那這批商品的利潤(rùn)就是收入了,可以這樣理解吧,老師。

鄒老師 

2022 03/07 08:40
你好,不可以,會(huì)計(jì)上需要有成本,需要做到成本與收入匹配才是的

84784948 

2022 03/07 08:43
老師,是會(huì)計(jì)上正常入賬,匯算清繳調(diào)增就可以,是吧

鄒老師 

2022 03/07 08:44
你好,是的,是這樣的
