問題已解決
老師好,我們公司是商貿企業,可以開13%和6%的專票,請問一下:如果當月收到13%不含稅100萬的專票,可以抵扣我們開出6%不含稅100萬的專票嗎,中間7個點需要交稅嗎?



您好!可以的,申報的時候可以地闊
2022 03/04 15:55

84785004 

2022 03/04 16:00
比如我2月份只有13%的進項,而開出去的都是6%的銷項,那不是賺了7個點?這合規嗎

宋生老師 

2022 03/04 16:03
你好!這個沒事,最終你能匹配就行

84785004 

2022 03/04 16:04
可是我們沒有那么多6%的服務費進項呢,這樣也可以嗎

宋生老師 

2022 03/04 16:06
你好!沒有關系,只要是實際業務的發票就可以
