問題已解決
一般納稅人當月要交增值稅和附加稅分錄怎么做



你好,當月要交,是計提的意思,還是已經繳納了??
2022 03/04 10:52

84784999 

2022 03/04 10:55
計提的分錄

鄒老師 

2022 03/04 10:56
你好,增值稅結轉分錄是
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額),
應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅),
貸:應交稅費—未交增值稅
附加稅計提分錄是
借:稅金及附加 ?????, ??貸:應交稅費—附加稅

84784999 

2022 03/04 11:06
那計提要交增值稅的分錄是怎么做

鄒老師 

2022 03/04 11:07
你好,增值稅結轉分錄是
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額),
應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅),
貸:應交稅費—未交增值稅
這個就是一般納稅人單位計提要交增值稅的分錄啊

84784999 

2022 03/04 12:51
1.增值稅結轉是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)200,? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)100,? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸:應交稅費—應
交增值稅(轉出未交增值稅)100? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.借:應交稅費—應 交增值稅(轉出未交增值稅)100,? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸:應交稅費—未? 交增值稅100。但因為上月有留抵稅額比如50元,那實際應該交50元,那想知道在當月和下月要為這個留抵稅做什么分錄處理嗎?

鄒老師 

2022 03/04 13:08
你好
上個月留抵50的時候
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),
應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)50
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額),
這個月需要繳納50的時候
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)200,
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)100,
應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)100
借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)50,
貸:應交稅費—未交增值稅 50
