問題已解決
請問認證了進項專票不抵扣,在在增值稅進項申報表里怎么填寫?我的填表正確嗎?下月抵扣的話又填哪欄數據呢



你好,你選擇了抵扣勾選嗎?
2022 03/04 09:54

84784987 

2022 03/04 10:02
在發票認證系統選了抵扣的

郭老師 

2022 03/04 10:04
好在35藍附表二的里面。

郭老師 

2022 03/04 10:05
抵扣不完的留抵在主表自動體現的,你下一個月不需要單獨體現。

84784987 

2022 03/04 10:10
為什么附表二欄1、2有金額呢?而且是自動生成的,我在抵扣勾選里選擇了抵扣就只能本期抵扣了嗎

郭老師 

2022 03/04 10:14
肯定得有金額的,這個是允許抵扣的,你填寫了35藍之后一二欄自動取出啊。

84784987 

2022 03/04 10:19
那請問待抵扣進項稅額 我還填不填哦?

郭老師 

2022 03/04 10:21
你好,你沒有勾選的情況下不需要填寫。

84784987 

2022 03/04 10:25
我勾選的抵扣認證 也不需要填嗎

郭老師 

2022 03/04 10:27
你好,你選擇了勾選認證,必須填寫按上面的操作來填寫。

郭老師 

2022 03/04 10:27
你勾選了它就是鏡像,它不屬于待抵扣的,你們單位還是輔導期嗎。

84784987 

2022 03/04 11:04
還是籌建期

郭老師 

2022 03/04 11:05
籌建期和輔導期不一樣的,輔導期是當月認證的發票,當月不允許抵扣,你們屬于這個情況嘛,只要不屬于的在35欄里面填寫。
