問題已解決
請問現在沖紅去年12月的增值稅發票,需要更改去年的增值稅報表嗎?匯算清繳收入按照哪個申報。小規模



你好,沖發票,需要調整當月增值稅報表,匯算清繳時收入按照沖銷后申報
2022 03/03 17:00

小默老師 

2022 03/03 17:07
需要補充一下,如果紅沖屬于退貨業務,不修改資產負債表的情況下,那么匯算時不考慮紅沖收入,紅沖收入調整下年即可

84785013 

2022 03/03 17:08
去年的增值稅報表不用改嗎?就是沖在今年,然后今年的增值稅算進去就好。匯算清繳就按照去年收入-今年沖紅的身申報嗎

小默老師 

2022 03/03 17:11
去年的增值稅報表不用改,今年的增值稅算進去,如果不修改年報,那么匯算清繳就按照去年收入申報就可以

84785013 

2022 03/03 17:13
匯算清繳收入不能收入減去今年沖紅的嗎

小默老師 

2022 03/03 17:19
根據《國家稅務總局關于確認企業所得稅收入若干問題的通知》(國稅函〔2008〕875號)規定,企業已經確認銷售收入的售出商品發生銷售折讓和銷售退回,應當在發生當期沖減當期銷售商品收入。也就是說,2022年發生的銷售退回,無論所得稅收入應沖減2022年的所得稅收入。

小默老師 

2022 03/03 17:19
如果調整2021年匯算清繳的收入,可能存在涉稅風險
