問題已解決
老師,當月沒有開銷項發票,進項發票已認證,會計分錄怎么做合適?



n你好,直接入待認證稅費里面的呢,應交稅費增值稅待認證里面
2022 03/03 16:23

84784967 

2022 03/03 16:26
老師 呢抵扣的時候 分錄怎么做合適 這塊兒有點暈

王晶老師 

2022 03/03 16:27
不好意思剛剛看錯了,認證的話沒有抵扣,計入應交稅費增值稅---待抵扣稅額

84784967 

2022 03/03 16:28
老師 請老師分享一下 關于稅金這塊 計提 待認證 結轉等等的 全分錄

王晶老師 

2022 03/03 16:29
借庫存商品
借應交稅費 增值稅---待抵扣稅額
貸銀行存款
抵扣的時候
借應交稅費增值稅? ?---進項稅額
貸應交稅費增值稅? ?待抵扣稅額

84784967 

2022 03/03 16:31
老師 進項稅和銷項稅 結轉的會計分錄 ?

王晶老師 

2022 03/03 16:33
借應交稅費增值稅? ?銷項稅額
貸應交稅費增值稅未交增值稅
借應交稅費增值稅未交增值稅
貸應交稅費增值稅進項稅額

84784967 

2022 03/03 16:35
這要 進項稅和銷項稅就相互抵銷了對嗎?
老師有一般企業的全套會計分錄嗎?求分享

王晶老師 

2022 03/03 16:36
嗯嗯,不好意思沒有的呢

84784967 

2022 03/03 16:39
好呢 謝謝老師

王晶老師 

2022 03/03 16:40
嗯嗯,不用客氣的噠撒
