問題已解決
去年的進項發票已經認證但是沒有開銷項出去,現在要開銷項但是沒有對應的發票可以抵扣了,該怎么辦?



這個認證不會形成留抵稅額嗎?
2021 12/23 16:28

84785016 

2021 12/23 16:46
在哪看留抵稅額?

東老師 

2021 12/23 16:47
在增值稅的主表里面就有留抵的稅額。

84785016 

2021 12/23 16:54
沒有留抵,現在該怎么辦

東老師 

2021 12/23 16:55
如果沒有留底的話,那就是之前你已經抵扣了,現在就只能交稅了。

84785016 

2021 12/23 17:01
是不是開出去的種類要和進來的一一對應?

東老師 

2021 12/23 17:01
結算成本的話是需要一一對應。
