問題已解決
老師你好,員工先自己墊付社保費,到了發工資的時候再報銷單位繳的那部分轉給員工要怎么做賬嗎



借:應付職工薪酬-社保
貸:其他應付款
借:其他應付款
貸:銀行存款
2022 03/02 10:51

84785030 

2022 03/02 10:54
這個社保需要計提嗎 員工墊付的4月社保費,5月才報銷給員工

劉艷紅老師 

2022 03/02 10:56
需要計提的
借:管理費用-社保
貸:應付職工薪酬-社保

84785030 

2022 03/02 15:39
支付員工墊付單位的社保費可以不通過其他應付款嗎,能直接借:應付職工薪酬 貸銀行存款嗎

劉艷紅老師 

2022 03/02 15:42
可以呀,看你自已怎么做了。
