問題已解決
21年12月份開的發票,成本暫估了,然后22年成本票來了怎么做賬呢?小微企業怎么調整主營業務成本?把這個發票放到22年賬里抵扣21年的成本嗎?



你好,因為之前已經暫估了,那么發票來了以后的操作就是先在本月把原來的暫估沖銷,然后再本月在按照發票實際入賬,這樣一正一負其實不影響損益
2022 03/02 08:48

84785006 

2022 03/02 08:52
暫估的跟實際有差距比較大,暫估了一點,也沒有付款,付款在今年

小寶老師 

2022 03/02 08:54
啊,那你這暫估差距比較大,會影響本期了,不過出審計報告可以調整
