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月末 應交增值稅結轉應交稅費-未交稅費 附加稅需要計提 營業稅金及附加是這樣嗎??然后下個月 借 應交增值稅-未交增值稅 營業稅金及附加 貸 銀行存款

84785005| 提問時間:2017 03/17 16:27
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84785005
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
月末借 主營業務收入 貸 管理費用 本年利潤 營業稅金及附加 這樣嗎
2017 03/17 16:32
84785005
2017 03/17 16:46
然后 借 本年利潤 貸 未分配利潤 ??
84785005
2017 03/17 16:51
每個月都需要這樣做??
宋生老師
2017 03/17 16:30
您好!大體上是這樣。不過 計提稅金及附加是借稅金及附加 貸應交稅費-應交城建稅等 支付的時候,借 應交增值稅-未交增值稅 應交稅費-應交城建稅等 貸 銀行存款
宋生老師
2017 03/17 16:38
您好!不是的 一、結轉收入 借:主營業務收入 其他業務收入 營業外收入 貸:本年利潤 二、結轉成本、費用和稅金 借:本年利潤 貸:主營業務成本 營業稅金及附加 其他業務成本 銷售費用 管理費用 財務費用 營業外支出 所得稅費用
宋生老師
2017 03/17 16:50
您好!1、將本年的收入和支出相抵后的結出的本年實現的凈利潤: 借:本年利潤 貸:利潤分配——未分配利潤 2、如果是虧損: 借:利潤分配——未分配利潤 貸:本年利潤
宋生老師
2017 03/17 16:59
您好!最后這個只要年末轉一次到未分配利潤。
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