問題已解決
本公司電力分割給其他公司 開銷售票 分錄怎么做 需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嘛 需要的成本怎么做



你好
給別人開了銷售發(fā)票的,需要做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本
單位不是主營這個的,借銀行存款,
貸其他業(yè)務收入
應交稅費應繳增值稅
你們支付出去的,借其他業(yè)務成本,
貸銀行存款。
2022 02/26 09:07

84784964 

2022 02/26 09:13
結(jié)轉(zhuǎn)成本為什么 貸銀行存款。不是很理解

郭老師 

2022 02/26 09:14
你們支付出去的這個就是成本。

84784964 

2022 02/26 09:15
那對方收到票的分錄是

郭老師 

2022 02/26 09:20
你好
借管理費用
進項
貸銀行存款
辦公用的
如果專票

84784964 

2022 02/26 09:29
那本企業(yè)收到電力票的進項需要對應進項轉(zhuǎn)出嘛

郭老師 

2022 02/26 09:35
你好,辦公用的不需要轉(zhuǎn)出,如果是你們銷售出去的,也不需要轉(zhuǎn)出,可以抵扣。

84784964 

2022 02/26 09:39
是按收到電力發(fā)票總用量總金額 計入本企業(yè)成本 ,
開電力銷售票時 按分攤的電力用量和金額嘛?是這么操作

郭老師 

2022 02/26 09:42
對的
需要分開
企業(yè)用的按部門做
開出去的做成本

84784964 

2022 02/26 10:03
這筆分錄區(qū)別之前的 是不是第一步直接計其他業(yè)務支出。不用結(jié)轉(zhuǎn)成本
1、收到供電部電費發(fā)票
借:生產(chǎn)成本/制造費用-水電費
其他業(yè)務支出-轉(zhuǎn)售水電費 (攤的其他公司用電量)
應交稅費—應交增值稅—進項稅額
貸:銀行存款(或應付賬款、或其他應付款)
2、轉(zhuǎn)售電,根據(jù)分攤的電費開發(fā)票
借:庫存現(xiàn)金、銀行存款(或應收賬款、其他應收、或預收賬款款)
貸:其他業(yè)務收入—轉(zhuǎn)售水電費 (攤的其他公司用電量)
應交稅費—應交增值稅—銷項稅額

郭老師 

2022 02/26 10:04
你好,現(xiàn)在沒有其他業(yè)務支出,其他業(yè)務成本,你把這個科目改一下,其他的是正確的。

84784964 

2022 02/26 10:17
我企業(yè)是能開電力票。對于有些企業(yè)不能開出電力票 那種情況 雙方分錄怎么做

郭老師 

2022 02/26 10:18
開不出來的,偶然業(yè)務允許你們自己開發(fā)票的,也可以開出來,要么就增加范圍。
