問題已解決
你好 老師,已經確定收不回來的應收款應該怎樣做賬務處理


先做計提壞賬準備的會計分錄
2022 02/23 12:20

84785002 

2022 02/23 12:20
怎樣做會計分錄
dizzy老師 

2022 02/23 12:23
借:信用減值損失
貸:壞賬準備

84785002 

2022 02/23 12:24
是應收款壞賬,怎樣將應收款這個款項余額為0
dizzy老師 

2022 02/23 13:01
再做分錄
借:壞賬準備
貸:應收賬款

84785002 

2022 02/23 13:02
信用減值損失一直掛在這個科目上嗎,后期還需要把這個會計科目做平吧
dizzy老師 

2022 02/23 13:04
信用減值損失不是在月底就結轉了

84785002 

2022 02/23 13:04
結轉后是影響的本年利潤是吧
dizzy老師 

2022 02/23 13:06
學員您好,您的理解沒有問題
