問題已解決
隔壁廠房和我們廠房是合并共用蒸汽的,那我們收到蒸汽發票,我們要把隔壁對應的蒸汽發票開給他們,怎么做開給隔壁公司的分錄呢?



您好,計入其他業務收入即可
2022 02/23 09:30

84784952 

2022 02/23 10:03
那收到的蒸汽發票的時候屬于隔壁廠房的那部分的蒸汽我該怎么入呢?

微微老師 

2022 02/23 10:07
計入到其他業務成本中核算

84784952 

2022 02/23 10:20
那收到蒸汽發票分錄是:借:制造費用-蒸汽費(自己廠部分),
借:其他業務成本(隔壁廠部分)
借:應交稅費-應交增值稅進項稅
貸:應付賬款
那開給隔壁廠發票做的分錄是:借:其他業務收入
借:應交稅費-應交增值稅銷項稅
貸:其他應收賬款/應收賬款
是這樣做分錄嗎?那請問結轉成本的時候的分錄怎么做?

微微老師 

2022 02/23 10:21
你好,已經入了其他 業務成本了,不需要再結賬成本了的呢
