問題已解決
老師您好,我們公司2022年開出去了一張提供技術服務費的發票35萬,然后2022年我們公司對公賬戶也收回了35萬元的,這35萬元怎么提出來呢?可以從自助機取現金一次不超過5萬元,然后取7次累計到庫存現金科目嗎?



您好,提取現金的原因!?
2022 02/19 13:57

84784984 

2022 02/19 14:05
因為這是我們公司代替別的公司開的一張技術服務費的發票,所以到賬的錢最終得給對方。

84784984 

2022 02/19 14:05
提現原因就是備用金了只能

小林老師 

2022 02/19 14:06
您好,是虛開發票,那您最好掛往來,直接銀行轉賬

84784984 

2022 02/19 14:15
好的 就是說通過銀行轉賬走借款嗎?

84784984 

2022 02/19 14:22
掛往來一直掛著嗎?其他應收款

小林老師 

2022 02/19 14:38
您好,是的,一直掛賬

84784984 

2022 02/19 16:12
一直掛在其他應收款是不是時間長了不還款要交個稅?

小林老師 

2022 02/19 16:20
您好,那您可以其他費用報銷清理往來

84784984 

2022 02/19 16:48
沒有那么多費用怎么辦?

84784984 

2022 02/19 16:48
35萬元的往來

小林老師 

2022 02/19 16:58
您好,那您確認無票支出,納稅調增

84784984 

2022 02/19 17:38
已經交過一個35萬的所得稅了,再交一遍嗎?要是調增的話

84784984 

2022 02/19 17:40
這樣的話公司虧損35萬?

小林老師 

2022 02/19 18:56
您好,取得35萬元確認收入,支出對應35萬元,納稅調增無票支出,也只繳納一個35萬元的企業所得稅

84784984 

2022 02/19 19:00
好的 要是在2020年匯算已經交過了35萬元的企業所得稅了怎么辦?

84784984 

2022 02/19 19:02
就是沒有列支出35萬的無票支出,有什么補救辦法嗎?

小林老師 

2022 02/19 19:03
您好,因為您沒計入成本費用,所以,您可以做借成本費用35貸其他應收款,然后企業所得稅納稅調增

84784984 

2022 02/19 21:58
好的 就是已經交過了35萬的所得稅了

84784984 

2022 02/19 22:00
就是調增相當于成本沒有發票啊

84784984 

2022 02/19 22:01
賬上是虧損狀態,但是企業所得稅匯算調增了不是虧損狀態。

84784984 

2022 02/19 22:05
就是問題沒有成本發票我卻列入成本了這個不查帳沒事,雖然其他應收款平賬了,但是列入成本沒有發票,調增了之后借成本費用 貸其他應收款還用調整嗎

小林老師 

2022 02/19 22:12
您好,您增加成本同時調增應納稅所得額

84784984 

2022 02/19 22:39
好的 就是借成本費用 貸其他應收款

84784984 

2022 02/19 22:40
這個分錄是不是不用再改了

小林老師 

2022 02/19 22:40
您好,是的,您的理解非常正確,

84784984 

2022 02/19 22:40
調增應納稅所得額就行了

小林老師 

2022 02/19 22:41
您好,是的,您的理解非常正確
