問題已解決
客戶去年購貨沒有要發(fā)票,今年今年購貨讓把去年購買的東西一起開發(fā)票,我申報增值稅是怎么沖減去年的未開票收入?


你不用管去年的啊,增值稅只看當月銷項和進項,你當月開票的銷項減去進項稅額就是你要申報的稅額
2022 02/15 12:10

84785013 

2022 02/15 12:11
我是小規(guī)模納稅人
dizzy老師 

2022 02/15 12:12
那既然你發(fā)票是當月開的肯定是按銷售額當月申報

84785013 

2022 02/15 12:15
好的,謝謝老師
dizzy老師 

2022 02/15 12:15
不客氣,每個努力的小天使都會有收獲的
