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什么是納稅調增,什么是納稅調減,能說的通俗易懂一點嘛?

84785000| 提問時間:2022 02/13 18:17
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王老師1
金牌答疑老師
職稱:會計從業資格
學員您好,我舉個例子給您說 假設某企業會計利潤是100,其中發生的當期費用有10是沒有發票的,那這里就是納稅調增,所得稅上視同應納稅所得額是110,因為有10沒發票的企業所得稅不允許扣除 假設某企業會計利潤還是100,其中有研發費用10,那這里是納稅調減,所得稅上視同應納稅所得額是100-10*75%=92.5,因為研發費用可以加計扣除
2022 02/13 18:20
84785000
2022 02/13 18:48
第一段納稅調增 稅法所得稅認同利潤是110,會計所得稅認同是100,所以要進行納稅調增?
84785000
2022 02/13 18:50
稅法按實際確認利潤,會計按票確認利潤?
王老師1
2022 02/13 18:50
學員您好,是的,會計利潤是100,但是稅法上不認可,因為有10是沒有發票的,所以企業要按照110的稅法利潤來計算所得稅,這里110比100多出的10就是納稅調增的意思
84785000
2022 02/13 18:54
100-10×0.75是啥,沒懂
王老師1
2022 02/13 18:57
會計按實際確認利潤,不管有沒有發票 稅法主要看發票的,沒發票就得納稅調增,你可以理解按票確認利潤 這個就是研發費用加計扣除,比如企業發生了100的研發費用,稅法上不僅可以給你扣100,還可以給你多扣75%,即75,這樣你稅法上的利潤就少了,這樣可以少交企業所得稅
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