問題已解決
建筑服務業,未開發票前做了借:應收帳款,貸: 主營業務收入。現在發票開了,如何做賬?



你好,先把之前的分錄紅沖,然后按發票金額正常入賬
2022 01/29 08:12

84785015 

2022 01/29 08:38
收入確認在了去年,跨年了不能沖紅吧

庾老師 

2022 01/29 08:40
跨年的話通過以前年度損益紅沖
去年確認的現在紅沖
借:以前年度損益調賬
? 貸:應收賬款
今年開發票
借:應收賬款
? ?貸:以前年度損益調賬
這樣處理結果顯示發票對今年收入沒影響,收入確認還是去年
