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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師內(nèi)賬,之前股東有其他應(yīng)收款,現(xiàn)在想把其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)成給她的分紅,怎么寫會(huì)計(jì)分錄啊



你好,分錄是
借:利潤(rùn)分配—應(yīng)付股利 , ??貸:應(yīng)付股利 ?????
借:應(yīng)付股利 ?, ?貸:其他應(yīng)收款
2022 01/27 15:11

84784991 

2022 01/27 15:14
就是最終利潤(rùn)分配-應(yīng)付股利歸0嗎

鄒老師 

2022 01/27 15:15
你好,需要結(jié)平的,分錄是
借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn),貸:利潤(rùn)分配—應(yīng)付股利

84784991 

2022 01/27 15:19
就是最終都?xì)w為未分配利潤(rùn)嗎

鄒老師 

2022 01/27 15:20
你好,是的,是這樣的
