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問題已解決

老師您好,我們公司收到了商品的成本票,相當于我購進的商品,并且付了錢,請問怎么做會計分錄呢?

84785015| 提問時間:2022 01/18 09:49
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
您好 。借庫存商品貸銀行存款。
2022 01/18 09:51
84785015
2022 01/18 09:52
那什么時候計入主營業務成本科目呢?
玲老師
2022 01/18 09:56
銷售時計入。銷售時計入主營業務成本。
84785015
2022 01/18 09:57
請問分錄怎么做呢老師?另外結轉庫存商品的時候分錄是什么呢?
玲老師
2022 01/18 10:03
借主營業務成本貸庫存商品。
84785015
2022 01/18 10:05
銷售時計入主營業務成本。(銷售時是:借:銀行存款,貸:主營業務收入,應交稅費。然后再結轉庫存商品,借:主營業務成本,貸:庫存商品嗎?
玲老師
2022 01/18 10:08
您看一下上面的記錄,購入我給你寫分錄了,結轉成本我也給你寫了。 你寫這個不對你寫這個不對。
玲老師
2022 01/18 10:08
。看錯了,你這個銷售和結轉成本是正確的。
84785015
2022 01/18 10:11
購入是 借:庫存商品,貸:銀行存款 銷售時 借:銀行存款,貸主營業務成本 結轉時 借:主營業務成本,貸:庫存商品。 這樣不對嘛老師
84785015
2022 01/18 10:11
好的,謝謝您的細心講解
玲老師
2022 01/18 10:14
客氣,您這樣的分錄是對的。
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