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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
設(shè)計(jì)服務(wù)分錄問(wèn)題,小規(guī)模納稅人,公司提供設(shè)計(jì)服務(wù),收到10000元設(shè)計(jì)費(fèi),開(kāi)了增值稅普票(金額9900.99+稅額99.01),怎么做分錄了? 借:現(xiàn)金9900.99 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9900.99 這樣嗎?稅額那部分怎么分錄了?



現(xiàn)金收的話(huà)
借:現(xiàn)金 10000
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 9900.99
應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 99.01
等實(shí)際申報(bào)減免的時(shí)候再做稅收減免分錄
2022 01/13 17:47

84785044 

2022 01/13 17:51
減免是怎么分錄了?是申報(bào)完增值稅再做減免分錄嗎?

小鈺老師 

2022 01/13 17:53
每月將銷(xiāo)售稅額轉(zhuǎn)入未交增值稅、
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
等申報(bào)實(shí)際發(fā)生減免時(shí)
借:營(yíng)業(yè)外收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

84785044 

2022 01/13 22:27
老師,我可以這樣記嗎?借:現(xiàn)金 10000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 9900.99 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 99.01

小鈺老師 

2022 01/13 22:28
可以的呢,我分錄寫(xiě)的太簡(jiǎn)單了正確的是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅額

84785044 

2022 01/13 22:38
這樣是沒(méi)有問(wèn)題吧,還有老師,您說(shuō)的銷(xiāo)售稅額轉(zhuǎn)入未交增值稅,是一定要的分錄嗎?

小鈺老師 

2022 01/13 22:49
您也可以不轉(zhuǎn),只是實(shí)操中的普遍做法,但是每個(gè)會(huì)計(jì)都有自己的風(fēng)格,會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有說(shuō)一定要這么操作,你這個(gè)分錄可以直接在減免的時(shí)候,做營(yíng)業(yè)外收入。

84785044 

2022 01/13 23:42
是不是直接下個(gè)憑證這樣也行,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸-營(yíng)業(yè)外收入

小鈺老師 

2022 01/13 23:44
你好,是的呢,可以這樣子做
