問題已解決
老師,小規模納稅人四季度開普票超45萬了,但有兩份普票次月開紅字發票了,那這個申報時,是不是按開票金額報稅,那次月紅沖的金額在下個季度不超45萬免稅的情況下怎么處理



你好,第一個理解正確,按開票金額
第二個,按紅沖的正常扣除
2022 01/12 21:39

84784993 

2022 01/12 21:40
那要是2022年一季度銷售未超過45萬,這紅沖的金額是不是順延到超45萬的季度再沖或者開具了專票的季度沖

小小霞老師 

2022 01/12 21:55
你好,這個不會順延的呢

84784993 

2022 01/12 21:58
那在紅沖的季度,沒有超45萬的情況下怎么填寫申報表呢,紅沖的金額反映在何處體現

小小霞老師 

2022 01/12 22:06
小規模納稅人開具紅字發票后,按照紅字沖減后的實際銷售額跟銷項稅額申報納稅。如果當月的銷售額不夠沖減,實際銷售額跟銷項稅額是負數的話,要去稅務大廳填表申報,因為申報系統不允許單位自己保存負數申報表。

84784993 

2022 01/12 22:11
那意思是季度比如開票20萬,稅額1980.20,紅字稅額200元,填申報表時按1780.20元來申報對嗎

小小霞老師 

2022 01/12 22:24
你好,是的呢。你的理解正確

84784993 

2022 01/12 22:32
謝謝你的回答

小小霞老師 

2022 01/12 22:38
不客氣呢,祝你一切順利
