問(wèn)題已解決
老師,公司開(kāi)出發(fā)票是不是就要申報(bào)印花稅?還是說(shuō)等收到賬款再報(bào)?12月開(kāi)出的發(fā)票,還沒(méi)收到款,現(xiàn)在申報(bào)印花稅可以嗎?



您好,什么發(fā)票內(nèi)容呢?
2022 01/10 11:44

84785007 

2022 01/10 11:44
技術(shù)服務(wù)*測(cè)繪費(fèi)

李李老師 

2022 01/10 11:56
根據(jù)《中華人民共和國(guó)印花稅暫行條例》(國(guó)務(wù)院令第11號(hào))附件《印花稅稅目稅率表》規(guī)定,加工承攬合同包括加工、定作、修繕、修理、印刷、廣告、測(cè)繪、測(cè)試等合同。
因此,測(cè)繪合同繳納印花稅,按照加工承攬合同繳納。
需要在12月所屬期申報(bào)印花稅。不是看是否收款。

84785007 

2022 01/10 11:58
我公司的測(cè)繪是測(cè)量測(cè)繪公司,是基坑監(jiān)測(cè)、測(cè)量房子業(yè)務(wù),屬于加工承攬嗎?

李李老師 

2022 01/10 12:19
您好,印花稅稅目如下,測(cè)繪按照加工承攬合同繳納印花稅。
