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年末應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅明細(xì)科目需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果需要,如何結(jié)轉(zhuǎn)?



你好!
增值稅結(jié)轉(zhuǎn):
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄
轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2022 01/10 02:26

84785029 

2022 01/10 15:19
年末需要這樣做嗎?

84785029 

2022 01/10 15:23
我們公司是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)

小五子老師 

2022 01/10 15:29
是的,年末這樣結(jié)轉(zhuǎn)。進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),留底就可以了。

84785029 

2022 01/10 15:32
如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)是不是不做會(huì)計(jì)分錄?

小五子老師 

2022 01/10 15:38
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)也是需要結(jié)轉(zhuǎn)的,按上面的步驟結(jié)轉(zhuǎn)就可以。

84785029 

2022 01/10 16:07
年末會(huì)計(jì)分錄
?1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:
?借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))?
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:
?借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))
?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
?3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅?
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額,?
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅?
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅?
如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄?
轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。

小五子老師 

2022 01/10 16:09
按步驟結(jié)轉(zhuǎn)有問題嗎?

84785029 

2022 01/10 16:09
如果轉(zhuǎn)出未交增值稅可以有余額,就不用做第3個(gè)分錄了嗎?

84785029 

2022 01/10 16:10
每個(gè)月也要這樣做分錄嗎?

小五子老師 

2022 01/10 16:12
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)是
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅

84785029 

2022 01/10 16:29
每月都這樣做還是只有年末做上面的賬務(wù)處理?

小五子老師 

2022 01/10 16:48
只要年末處理就可以了。
