問題已解決
老師好,又一筆往來開始做的時候是:銀行存款:24940000貸:其他應付款:24940000其中這次款扣了購買的業務委托書工本手續費29.5元,分錄做成:借財務費用~手續費29.5貸:貸銀行存款:29.5 轉回去時:借其他應付款:24939970.5 貸:銀行存款:24939970.5 本來要退回24940000元,中間差的29.5不用給他了,分錄是不是這樣寫:借其他應付款29.5 貸:財務費用~手續費29.5沖減其他應付款的差額



同學,你好
這樣處理是可以的
我個人認為這29.5是對方送你的
借其他應付款29.5
貸營業外收入29.5
2022 01/09 15:03

84785013 

2022 01/09 15:04
那不是要交企稅嗎?

84785013 

2022 01/09 15:04
還能有其他分錄嗎?

84785013 

2022 01/09 15:05
營業外收入的二級設什么內容

文靜老師 

2022 01/09 15:12
1沖減財務費用同樣也增加企業所得稅
2不需要支付的往來款計入營業外收入-捐贈收入

84785013 

2022 01/09 15:45
好的,謝謝

文靜老師 

2022 01/09 16:09
不客氣,希望能夠幫到你
