問題已解決
老師您好,生產企業出口免抵退稅問題,平時我司有出口發票要退稅的話,比如出口發票100萬*0.13應退稅額13萬,當月都是留足了13萬以上的留抵稅額來退稅的。如果這個月應退稅也是13萬,但是沒有進項票留抵了,還要交增值稅2萬,那我們是這個月要先交2萬增值稅,稅局后面會退回13萬給我們是這樣的嗎?



你好,是的,有的地方稅局是這么算的,但有的地方是按增值稅留抵退的.你要看你當地的稅局是怎么計算的
2022 01/06 16:06

老師您好,生產企業出口免抵退稅問題,平時我司有出口發票要退稅的話,比如出口發票100萬*0.13應退稅額13萬,當月都是留足了13萬以上的留抵稅額來退稅的。如果這個月應退稅也是13萬,但是沒有進項票留抵了,還要交增值稅2萬,那我們是這個月要先交2萬增值稅,稅局后面會退回13萬給我們是這樣的嗎?
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內容