問題已解決
生產企業,報增值稅時,有出口,但是總進項小于銷項,“免、抵、退應退稅額”這項是不是就不用填了?



你好,“免、抵、退應退稅額是自動計算的,不用手工填寫的
2022 01/06 09:28

84785002 

2022 01/06 09:36
那出口退稅的發票是在報增值稅銷售的:免抵退稅這一項對應的開具其他發票這一欄填么?

張壹老師 

2022 01/06 09:37
你好,是的填在16行的開具其他發票欄

84785002 

2022 01/06 09:40
我們是第一次有出口業務,那在報增值稅的時候就只需要報這個銷售額么?還有其他要注意的么?

張壹老師 

2022 01/06 09:41
你好,免抵退的就是報這個銷售額

84785002 

2022 01/06 09:52
那退稅率是系統自己能帶出來嗎?還是生產企業的退稅率是一樣的?

張壹老師 

2022 01/06 09:53
你好,生產企業你錄入退稅明細后,退稅率會自動出來計算的,商品編碼不一樣,退稅率不一樣

84785002 

2022 01/06 09:55
那么免抵退稅額報完增值稅時不會有,等報完出口退稅后才會計算出來么?

張壹老師 

2022 01/06 10:00
你好,是先報增值稅,再報出口退稅的.一般出口退稅比增值稅要晚一個月或者以上

84785002 

2022 01/06 10:06
您說的晚? 是指晚上報? 還是上報后晚出結果?

張壹老師 

2022 01/06 10:07
你好,比如你2022年1月有出口貨物,在2022的2月報1月的增值稅,在2022年3月再報1月出口的出口退稅

84785002 

2022 01/06 10:14
也就是說不一定在開票的次月報出口退稅也是可以的是么?

張壹老師 

2022 01/06 10:15
?是的,可以晚幾個月再申報的

84785002 

2022 01/06 10:22
那我這里是9月出口的 12月開票 我一月報出口退稅可以么

張壹老師 

2022 01/06 10:30
你好,9月出口,正常是要9月開票,10月申報9月的增值稅.你現在補開票也可以.你開12月的票,也要先報了增值稅,再報出口退稅,

84785002 

2022 01/06 10:31
增值稅和出口退稅可以都在1月報么 還是出口退稅要在2月報?

張壹老師 

2022 01/06 10:34
你9月就出口的報關單,可以在1月同時申報.但也要先報增值稅,再報出口退稅
