問題已解決
老師減免稅本期發生額對比不通過, 本期填寫的適用3減1政策的本期發生額小于開具的1%征收率增值稅發票不含稅金額148516.89的2%,請確認填寫是否正確



這個填錯了,應該是那個148516.89
2022 01/04 20:36

84785002 

2022 01/04 20:52
這次出現了兩個錯誤

洋洋老師 

2022 01/04 20:56
這個還有5%的稅率,那個表要重新填一下

84785002 

2022 01/04 20:57
那這個應該怎么填呢老師?沒做過發票這些不太懂

84785002 

2022 01/04 21:00
我再嘗試填了一次結果是出現這樣的

洋洋老師 

2022 01/04 22:31
你要根據征收率來填,3%和5%的要分開填

84785002 

2022 01/04 22:34
那3%是填148516.89嗎?

洋洋老師 

2022 01/05 10:34
你是開了這么多的票嗎,票上金額合計數

84785002 

2022 01/05 10:38
確實開了146378.27元,專票按照1%開了2138.62,免稅2%,減免稅的表格也填了

84785002 

2022 01/05 10:38
但還是出現這個

洋洋老師 

2022 01/05 12:08
你單位是個體戶還是小規模企業

洋洋老師 

2022 01/05 12:08
核定銷售額150000是什么

84785002 

2022 01/05 12:09
個體戶,核定銷售額是每個季度不超過15萬元不需要交稅

洋洋老師 

2022 01/05 16:31
你個體戶是核定征稅嗎?

洋洋老師 

2022 01/05 16:31
你是哪個省的?你這個報表跟我們的都不一樣

84785002 

2022 01/05 16:32
對,個體戶核定征收,我是廣東省的

洋洋老師 

2022 01/05 16:37
你這個核定征收的,應該只要填超過核定部分吧

84785002 

2022 01/05 16:41
我開了146378.27元,沒有超過一季度15萬元的額度啊,專票免稅2%的減稅表也已經填了,所以不明白為什么一直顯示減免稅本期發生額對比不通過。

洋洋老師 

2022 01/05 19:05
那你這個普票不超過15萬部分,不需要申報

洋洋老師 

2022 01/05 19:05
只填專票部分就可以了

84785002 

2022 01/05 19:28
直接把開票14萬元那里填0元嗎?只填專票的2138.62元嗎?

洋洋老師 

2022 01/05 19:41
是的,你申報試一下

84785002 

2022 01/05 19:42
好的謝謝老師
