問題已解決
跨月未作廢,怎么處理呢



你好,那個只能開紅字發票。
2022 01/04 14:37

84784947 

2022 01/04 14:37
那我先把那張發票入賬了,在開紅字發票是不是

東老師 

2022 01/04 14:39
對,沒錯,就是這么做。

84784947 

2022 01/04 14:40
那我開了負數發票,兩聯都入賬了,還有以前的正數發票,那一聯留底,哪一聯做賬

東老師 

2022 01/04 14:41
以前的你就做賬報稅就可以。

84784947 

2022 01/04 14:54
我意思我開了負數發票了,負數發票的記賬聯入賬,發票聯和拿回來的正數發票不入賬,備查可以嗎?還是全部入賬呢

東老師 

2022 01/04 14:55
這個拿回來的備查就行

84784947 

2022 01/04 14:55
那負數發票的發票聯呢

東老師 

2022 01/04 14:56
這個做到一起就行了

84784947 

2022 01/04 14:57
你的意思,負數的兩聯,和正數的發票聯都入賬了。放一起是不是

東老師 

2022 01/04 14:57
對,沒錯,就是這個意思。

84784947 

2022 01/04 14:57
好的明白了

東老師 

2022 01/04 14:58
好的,幫還是五星好評,謝謝你。
